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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2940-111-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA Y PAQUETERIA DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
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R.U.T. |
69.210.201-0 |
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Dirección de Facturación |
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO |
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Comuna |
San Pablo
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Impuesto |
68743,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
las rosas |
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Razón Social |
MARÍA ISABEL MANRÍQUEZ CORONA
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R.U.T. |
8.943.728-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
las rosas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 1 | Pack | Se solicitan diversos materiales de librería y paquetería para trabajo administrativo y ornamentación de ceremonias escolares. Se adjunta listado detallado con los requerimientos. Se privilegiara proveedor local cercano a San Pablo para mayor rapidez en la entrega de los materiales. Si posee sello empresa mujer se privilegiara si cumple con lo solicitado. | |
$ 361.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 361.807
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$ 361.807
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Total Neto
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$ 361.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.743
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$ 430.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.