Orden de Compra. Nº2940-138-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2940-56-L109"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-138-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2940-56-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2940-56-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 29414,66
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joel Araneda Jaime
Razón Social JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T. 4.306.893-8
Sucursal Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas12UnidadReglas de 50 cms.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44101707
Corcheteras3UnidadCorcheteras grandes 26/6  $ 3.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.924 $ 9.924
44101707
Corcheteras1UnidadCorchetera Industrial 23/13  $ 11.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
44103103
Tóner4UnidadToner Fotocopiadora Ricoh FT 3813  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.960 $ 79.960
44121708
Marcadores50UnidadDestacadores   $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
44121706
Lápices de madera200UnidadLápices grafito 2b  $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
44121704
Lápiz pasta100UnidadLápices de pasta negro.  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44122016
Sujeta documentos500UnidadAcco clips metálicos  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
60121119
Papel de regalo50PliegoPapel de regalo.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60121124
Papel kraft100PliegoPapel Kraft  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 154.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.415
TOTAL OC $ 184.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.