Orden de Compra. Nº2940-194-AG25 "INSUMOS PARA ANIVERSARIO LICEO F.P.ROYO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-194-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ANIVERSARIO LICEO F.P.ROYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Comuna San Pablo
Impuesto 12190,4
Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor las rosas
Razón Social MARÍA ISABEL MANRÍQUEZ CORONA
R.U.T. 8.943.728-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal las rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203405
Globos de Angioplastia1BolsaBOLSA DE GLOBOS DE COLORES X 50 UNIDADES  $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.554
14111805
Talones o talonarios250UnidadTALONARIOS DE VOTOS  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadPLATOS DESECHABLES DE CARTON  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLES GRANDES  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121506
Sobres estándar30UnidadSOBRE TAMAÑO CARTA  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.810 $ 3.810
31201512
Cinta Transparente3UnidadCINTA DE EMBALAJE GRIS 40MTX40MM  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346
Total Neto $ 64.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.190
TOTAL OC $ 76.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.943.728-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.