Orden de Compra. Nº
2940-272-SE21
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MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA QUILEN
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2940-272-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA QUILEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Facturación
Bolivia 498
Comuna
San Pablo
Impuesto
17618,89893
Dirección de Envío de la Factura
Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
las rosas
Razón Social
MARIA ISABEL MANRIQUEZ CORONA
R.U.T.
8.943.728-8
Sucursal
las rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
1
Unidad no definida
OPALINA OFICIO
OPALINA OFICIO
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
25132002
Globos de aire caliente
4
Unidad no definida
GLOBOS METALICOSX50UNID
GLOBOS METALICOSX50UNID
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
14111610
Cartulina
6
Unidad no definida
CARTULINA METALICA
CARTULINA METALICA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.286
14121503
Cartulina
3
Unidad no definida
CARTULINA DOBLE FAZ
CARTULINA DOBLE FAZ
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14121502
Cartón no blanqueado
20
Unidad no definida
CARTON FORRADO
CARTON FORRADO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.286
44102001
Lámina para plastificar
1
Unidad no definida
CAJAS DE TERMOLAMINAS TAMAÑO OFICIO
CAJAS DE TERMOLAMINAS TAMAÑO OFICIO
$ 24.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
3
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.639
60123601
Pegamento de purpurina
5
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS
PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.773
14111610
Cartulina
70
Unidad no definida
CARTULINA DE COLOR
CARTULINA DE COLOR
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.765
44122103
Corchetes
3
Unidad no definida
CAJAS DE CORCHETES
CAJAS DE CORCHETES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.395
Total Neto
$ 92.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.619
TOTAL OC
$ 110.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.