Orden de Compra. Nº2940-272-SE21 "MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA QUILEN"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-272-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA QUILEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 17618,89893
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor las rosas
Razón Social MARIA ISABEL MANRIQUEZ CORONA
R.U.T. 8.943.728-8
Sucursal las rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaOPALINA OFICIOOPALINA OFICIO $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
25132002
Globos de aire caliente4Unidad no definidaGLOBOS METALICOSX50UNIDGLOBOS METALICOSX50UNID $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
14111610
Cartulina6Unidad no definidaCARTULINA METALICACARTULINA METALICA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
14121503
Cartulina3Unidad no definidaCARTULINA DOBLE FAZCARTULINA DOBLE FAZ $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14121502
Cartón no blanqueado20Unidad no definidaCARTON FORRADOCARTON FORRADO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286
44102001
Lámina para plastificar1Unidad no definidaCAJAS DE TERMOLAMINAS TAMAÑO OFICIOCAJAS DE TERMOLAMINAS TAMAÑO OFICIO $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
31201505
Cinta adhesiva de doble cara3Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTOCINTA DOBLE CONTACTO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.639
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA 40 GRSPEGAMENTO EN BARRA 40 GRS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.773
14111610
Cartulina70Unidad no definidaCARTULINA DE COLORCARTULINA DE COLOR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
44122103
Corchetes3Unidad no definidaCAJAS DE CORCHETESCAJAS DE CORCHETES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
Total Neto $ 92.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.619
TOTAL OC $ 110.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.