Orden de Compra. Nº
2940-319-MC19
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ARTÍCULOS DE ASEO DAEM SAN PABLO
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2940-319-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE ASEO DAEM SAN PABLO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Facturación
Bolivia 498
Comuna
San Pablo
Impuesto
17120,74781
Dirección de Envío de la Factura
Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado paglieta
Razón Social
SILVIA MARIONA BRAVO AZOCAR
R.U.T.
8.062.667-3
Sucursal
supermercado paglieta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
DETERGENTE KG
DETERGENTE KG
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.277
47131603
Esponjas
3
Unidad no definida
ESPONJAS
ESPONJAS
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 654
$ 655
12141901
Cloro Cl
3
Unidad no definida
CLORO LIQUIDO LT
CLORO LIQUIDO LT
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.193
$ 2.193
12141901
Cloro Cl
3
Unidad no definida
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.252
$ 3.252
14111703
Toallas de papel
15
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL
TOALLA DE PAPEL
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.295
$ 5.294
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 80X110
BOLSAS DE BASURA 80X110
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.437
47121701
Bolsas de basura
2
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 50X70
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
47131604
Escobas
2
Unidad no definida
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.858
$ 4.857
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Unidad no definida
CERA LIQUIDA
CERA LIQUIDA
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.590
$ 10.588
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad no definida
LAVALOZAS
LAVALOZAS
$ 2.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.136
$ 8.134
47131806
Barniz o ceras de muebles
4
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.697
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.092
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad no definida
DESINFECTANTES BAÑO
DESINFECTANTES BAÑO
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.880
$ 10.882
53131608
Jabones
3
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
47131824
Productos de limpieza de ventanas
4
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.353
53131606
Desodorantes
10
Unidad no definida
AROMATIZANTES FLORALES
AROMATIZANTES FLORALES
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.185
Total Neto
$ 90.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.121
TOTAL OC
$ 107.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.