Orden de Compra. Nº2940-319-MC19 "ARTÍCULOS DE ASEO DAEM SAN PABLO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-319-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO DAEM SAN PABLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 17120,74781
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado paglieta
Razón Social SILVIA MARIONA BRAVO AZOCAR
R.U.T. 8.062.667-3
Sucursal supermercado paglieta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaDETERGENTE KGDETERGENTE KG $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
47131603
Esponjas3Unidad no definidaESPONJASESPONJAS $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654 $ 655
12141901
Cloro Cl3Unidad no definidaCLORO LIQUIDO LTCLORO LIQUIDO LT $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193
12141901
Cloro Cl3Unidad no definidaCLORO GELCLORO GEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA DE PAPELTOALLA DE PAPEL $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidaPAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIENICO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 80X110BOLSAS DE BASURA 80X110 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
47121701
Bolsas de basura2Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 50X70BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
47131604
Escobas2Unidad no definidaESCOBILLONESCOBILLON $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.857
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6Unidad no definidaCERA LIQUIDACERA LIQUIDA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588
47131810
Productos para lavar platos4Unidad no definidaLAVALOZASLAVALOZAS $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.136 $ 8.134
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidad no definidaLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697
12191501
Solventes aromáticos5Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092
12191501
Solventes aromáticos5Unidad no definidaDESINFECTANTES BAÑODESINFECTANTES BAÑO $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.882
53131608
Jabones3Unidad no definidaJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353
53131606
Desodorantes10Unidad no definidaAROMATIZANTES FLORALESAROMATIZANTES FLORALES $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185
Total Neto $ 90.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.121
TOTAL OC $ 107.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.