Orden de Compra. Nº2940-435-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2940-42-L117"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-435-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2940-42-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2940-42-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 50540
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORENA GIOVANETTI
Razón Social LORENA PIERA GIOVANETTI TAPIA
R.U.T. 17.559.904-5
Sucursal LORENA GIOVANETTI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadPINTURAS ACRÍLICAS Y TELAS PARA ATRILES PARA TALLER DE ARTE LICEO.Se ofertan todos los productos solicitados según anexo adjunto. $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000
Total Neto $ 266.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.540
TOTAL OC $ 316.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.