Orden de Compra. Nº2940-471-SE23 "MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA SAN PABLO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-471-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA SAN PABLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Comuna San Pablo
Impuesto 39165,54303
Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor las rosas
Razón Social MARÍA ISABEL MANRÍQUEZ CORONA
R.U.T. 8.943.728-8
Sucursal las rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva40Unidad no definidaGOMA EVA GLITTERGOMA EVA GLITTER $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA 250GRSSILICONA LIQUIDA 250GRS $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
44122106
Chinches y tachuelas1Unidad no definidaCAJAS DE CHICNCHESCAJAS DE CHICNCHES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaOPALINA TAMAÑO CARTAOPALINA TAMAÑO CARTA $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067
43201801
Unidades de discos flexibles25Unidad no definidaPENDRIVE 32GBPENDRIVE 32GB $ 5.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.700 $ 139.706
Total Neto $ 206.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.166
TOTAL OC $ 245.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.