Orden de Compra. Nº2940-481-SE23 "MATERIALES DE LIBRERIA DELICIO CARDENAS"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-481-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA DELICIO CARDENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Comuna San Pablo
Impuesto 33114,2526
Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor las rosas
Razón Social MARÍA ISABEL MANRÍQUEZ CORONA
R.U.T. 8.943.728-8
Sucursal las rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111501
Papel cebolla120Unidad no definidaPAPEL VOLANTINPAPEL VOLANTIN $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
60123001
Figuras de goma Eva6Unidad no definidaGOMA EVA GLITTERGOMA EVA GLITTER $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
31201523
Cinta para de tela50Unidad no definidaCINTA SATINCINTA SATIN $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
14121503
Cartulina30Unidad no definidaCARTULINAS METALICASCARTULINAS METALICAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.731
14111609
Papel para forrar5Unidad no definidaPAPEL CREPEPAPEL CREPE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31201515
Cintas de papel20Unidad no definidaCINTA MASKINGCINTA MASKING $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.140 $ 17.143
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ200Unidad no definidaBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613
31201512
Cinta Transparente50Unidad no definidaCINTA EMBALAJECINTA EMBALAJE $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.924
53141502
Alfileres de gancho100Unidad no definidaALFILERES DE GANCHOALFILERES DE GANCHO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
Total Neto $ 174.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.114
TOTAL OC $ 207.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.