Orden de Compra. Nº
2940-481-SE23
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MATERIALES DE LIBRERIA DELICIO CARDENAS
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2940-481-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA DELICIO CARDENAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Facturación
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Comuna
San Pablo
Impuesto
33114,2526
Dirección de Envío de la Factura
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
las rosas
Razón Social
MARÍA ISABEL MANRÍQUEZ CORONA
R.U.T.
8.943.728-8
Sucursal
las rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111501
Papel cebolla
120
Unidad no definida
PAPEL VOLANTIN
PAPEL VOLANTIN
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
60123001
Figuras de goma Eva
6
Unidad no definida
GOMA EVA GLITTER
GOMA EVA GLITTER
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
31201523
Cinta para de tela
50
Unidad no definida
CINTA SATIN
CINTA SATIN
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
14121503
Cartulina
30
Unidad no definida
CARTULINAS METALICAS
CARTULINAS METALICAS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.731
14111609
Papel para forrar
5
Unidad no definida
PAPEL CREPE
PAPEL CREPE
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31201515
Cintas de papel
20
Unidad no definida
CINTA MASKING
CINTA MASKING
$ 857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.140
$ 17.143
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
200
Unidad no definida
BARRAS DE SILICONA
BARRAS DE SILICONA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.613
31201512
Cinta Transparente
50
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE
CINTA EMBALAJE
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.900
$ 60.924
53141502
Alfileres de gancho
100
Unidad no definida
ALFILERES DE GANCHO
ALFILERES DE GANCHO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
Total Neto
$ 174.286
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.114
TOTAL OC
$ 207.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.