Orden de Compra. Nº
2940-556-MC19
"
compra pintura sala dental
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2940-556-MC19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
compra pintura sala dental
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Facturación
Bolivia 498
Comuna
San Pablo
Impuesto
77070,65
Dirección de Envío de la Factura
Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HESS Y BUSCHMANN LTDA
Razón Social
HESS Y BUSCHMANN LTDA
R.U.T.
80.461.600-4
Sucursal
HESS Y BUSCHMANN LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHA HELA 2"
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.775
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHA HELA 3"
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.655
$ 13.655
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA HELA 4"
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.472
$ 11.472
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Unidad no definida
LITROS AGUARRAS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
31201515
Cintas de papel
10
Unidad no definida
CINTA ENMASCARAR 2"
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
86131502
Pintura
19
Unidad no definida
GALON ESMALTE SINTETICO
$ 16.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.010
$ 319.010
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 18 CM
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.715
$ 10.715
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
ESCOBILLA ACERO
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.454
$ 4.454
30161710
Suelos laminados
2
Unidad no definida
CUBREJUNTA DESNIVEL
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.538
$ 6.538
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
LITRO BARNIZ SIPA
$ 9.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.496
$ 9.496
Total Neto
$ 405.635
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.071
TOTAL OC
$ 482.706
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.