Orden de Compra. Nº2940-556-MC19 "compra pintura sala dental"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2940-556-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra compra pintura sala dental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T. 69.210.201-0
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 77070,65
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HESS Y BUSCHMANN LTDA
Razón Social HESS Y BUSCHMANN LTDA
R.U.T. 80.461.600-4
Sucursal HESS Y BUSCHMANN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas5Unidad no definida BROCHA HELA 2" $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
31211904
Brochas5Unidad no definida BROCHA HELA 3" $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655
31211904
Brochas3Unidad no definida BROCHA HELA 4" $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.472 $ 11.472
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad no definida LITROS AGUARRAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
31201515
Cintas de papel10Unidad no definida CINTA ENMASCARAR 2" $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
86131502
Pintura19Unidad no definida GALON ESMALTE SINTETICO $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.010 $ 319.010
31211904
Brochas5Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 18 CM $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.715 $ 10.715
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definida ESCOBILLA ACERO $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
30161710
Suelos laminados2Unidad no definida CUBREJUNTA DESNIVEL $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definida LITRO BARNIZ SIPA $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.496 $ 9.496
Total Neto $ 405.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.071
TOTAL OC $ 482.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.