Orden de Compra. Nº
2940-56-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2940-22-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2940-56-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2940-22-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Adquirir útiles escolares según nececidad de los alumnos beneficiarios con Subvención Pro-retención 2008, de los Establecimientos Educacionales dependientes de la Ilustre Municipalidad de San Pablo, Prov. Osorno.
Proveniente de Licitación
2940-22-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Facturación
Bolivia 498
Comuna
-1
Impuesto
11058
Dirección de Envío de la Factura
Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MARIA ISABEL MANRIQUEZ CORONA
R.U.T.
8.943.728-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121503
Cartulina
15
Pliego
Cartulina
Pliegos Cartulina roja
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
14121503
Cartulina
15
Pliego
Cartulina
Pliegos Cartulina azul
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
14121503
Cartulina
15
Pliego
Cartulina
Pliegos Cartulina verde
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31201517
Scoch Transparente 50 mtrsx12 mm
15
Rollo
Scoch Transparente 50 mtrsx12 mm
Scoch transparente
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.475
$ 2.475
41111604
Reglas 30 cms
15
Unidad
Reglas 30 cms
Reglas
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.475
$ 2.475
44111806
Transportadores 180º
15
Unidad
Transportadores 180º
Transportadores
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.875
$ 1.875
44121701
Lápiz pasta bic
15
Unidad
Lápiz pasta bic
Lápices de pasta negro
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.875
$ 1.875
44121701
Lápiz pasta bic
15
Unidad
Lápiz pasta bic
Lápices de pasta azúl
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.875
$ 1.875
44121701
Lápiz pasta bic
15
Unidad
Lápiz pasta bic
Lápices de pasta rojo.
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.875
$ 1.875
44121706
Lápices de madera faber Nº2
15
Unidad
Lápices de madera faber Nº2
Lápices grafito
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44121708
Marcadores
15
Unidad
Marcadores
Destacadores grandes amarillos.
$ 265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.975
$ 3.975
44121711
Plumones pizarra deshechables
15
Unidad
Plumones pizarra deshechables
Plumones negros borrables
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.025
$ 5.025
44121711
Plumones pizarra deshechables
15
Unidad
Plumones pizarra deshechables
Plumones rojos borrables
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.025
$ 5.025
44121805
Lapiz corrector Liquid Paper
15
Unidad
Lapiz corrector Liquid Paper
Lápices corrector
$ 795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.925
$ 11.925
53121606
cosmetiquero
15
Unidad
cosmetiquero
Estuches para lápices, con cierre.
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
Total Neto
$ 58.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.058
TOTAL OC
$ 69.258
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.