Orden de Compra. Nº
2941-11151-SE08
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2941-11141-L108
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de San Pablo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2941-11151-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2941-11141-L108
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2941-11141-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I. Municipalidad de San Pablo
R.U.T.
69.210.200-2
Dirección de Unidad de Compra
Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad de San Pablo
R.U.T.
69.210.200-2
Dirección de Facturación
Bolivia 498
Comuna
San Pablo
Impuesto
9769,04
Dirección de Envío de la Factura
Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado paglieta
Razón Social
silvia bravo azocar
R.U.T.
8.062.667-3
Sucursal
supermercado paglieta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
16
Unidad
PQTES. DE SERVILLETAS DE PAPEL "ELITE" O SIMILAR
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.088
$ 3.088
14111705
Servilletas de papel
30
Unidad
SERVILLETAS PARA BANDEJAS DE CARTON GRANDES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
14121503
Cartulina
30
Unidad
BANDEJAS DE CARTON GRNADES CUADRADAS O REDONDAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
KGS. DE AZUCAR
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.386
50161814
Dúlces con azúcar o sustitutos
2
Unidad
KGS. DE DULCES SURTIDO AMBROSOLI O SIMILAR
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
50201706
Café
2
Unidad
TARROS DE NESCAFE DE 170 GRS O SIMILAR
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.026
50201712
Bebidas de Té
2
Unidad
CAJAS DE TE LIPTON O SIMILAR
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.126
$ 1.126
50202203
Vino
12
Unidad
BOTELLAS DE VINOS TINTO 120" STA. RITA O SIMILAR
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.024
$ 15.024
50202310
Agua mineral
2
Unidad
BOTELLAS DE AGUA MINERAL CHICAS DE 500 CC C/U
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
50202306
Refrescos
10
Unidad
BOTELLAS DE BEBIDAS DESECHABLES DE 2 LTS SPRITE - COCA-COLA O SIMILAR
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT PARA VINO
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
Total Neto
$ 51.416
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.769
TOTAL OC
$ 61.185
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.