Orden de Compra. Nº2941-323-SE17 "MATERIALES MANTENCION COMPLEJO PISCINAS MUNICIPALE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2941-323-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION COMPLEJO PISCINAS MUNICIPALE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
R.U.T. 69.210.200-2
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
R.U.T. 69.210.200-2
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 53749,2045
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL MACKENNA - OSORNO
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - SUCURSAL MACKENNA - OSORNO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino10Unidad no definida   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
11171501
Acero E24-2 o A37-22Unidad no definida   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
20121506
Protectores de rosca del tubo de perforar15Unidad no definida   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.025
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definida   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definida   $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.034
51102001
Cicloserina2Bidón   $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824
30151902
Materiales para guarniciones exteriores20Bolsa   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.340 $ 61.344
24121802
Latas de pintura o barniz2Balde   $ 65.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.848 $ 131.849
Total Neto $ 282.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.749
TOTAL OC $ 336.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.