Orden de Compra. Nº2941-604-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2941-490-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2941-604-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2941-490-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
R.U.T. 69.210.200-2
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
R.U.T. 69.210.200-2
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 79828,5
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pisek
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL KAWEL SPA
R.U.T. 76.583.396-5
Sucursal pisek
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111902
Limas10UnidadLIMAS DANS 100/120 O SIMILAR  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
27111902
Limas10UnidadLIMAS DANS PULIDORAS 100/120 O SIMILAR  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
47121802
Removedores10UnidadREPUJADOR DE CUTICULAS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
53131638
Esmalte de uñas10UnidadQUITAESMALTE EN PETALOS  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
53131626
Limpiador higiénico para las manos10UnidadEXFOLIANTE DE MANOS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
47121802
Removedores10UnidadREMOVEDOR DE CUTICULA DANS O SIMILAR  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
11151514
Fibras aramidas de polímero10UnidadPOLIMERO HONEY GIRL  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
14111509
Artículos de papelería10UnidadPAPEL SIN PELUSA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
53131621
Cortaúñas10UnidadCORTACUTICULA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
53131626
Limpiador higiénico para las manos10UnidadPRIMER  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
53131638
Esmalte de uñas10UnidadTOP COAT DANS O SIMILAR  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.730
53131638
Esmalte de uñas10UnidadBASE COAT DANS O SIMILAR  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.730
47121802
Removedores10UnidadREMOVEDOR PERMANENTE Y ACRILICO  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
11151514
Fibras aramidas de polímero10UnidadMONOMERO HONEY GIRL O SIMILAR  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
48101513
Lámparas de calor de uso comercial10UnidadLAMPARAS UV GEL 96W  $ 14.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.450 $ 148.450
60121236
Pinceles10UnidadPINCEL ACRILICO  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970
Total Neto $ 420.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.828
TOTAL OC $ 499.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.