Orden de Compra. Nº2942-11246-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2942-11158-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de San Pablo -Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2942-11246-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2942-11158-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2942-11158-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 166653,94
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica10CajaCERAMICA MARMOLEADO GRIS 20X30 01C00194  $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.380 $ 55.380
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica33CajaCERAMICA ARACAJU CENIZA 33X33 01C00157  $ 7.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.643 $ 236.643
31211505
Pinturas aceitosas5TinetaPINTURA PARA TECHO COLOR VERDE 02Z00011  $ 32.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.125 $ 161.125
31211505
Pinturas aceitosas6TinetaOLEO OPACO EXTERIOR COLOR PISTACHO 02O00021  $ 50.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.528 $ 303.528
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO 02E00083  $ 34.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.622 $ 34.622
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO MEDITERRANEO 02E00083   $ 34.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.244 $ 69.244
39101701
Tubos fluorescentes6UnidadCANOAS FLUORESCENTES SIN TUBO 1X36W 03C00041  $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.584 $ 16.584
Total Neto $ 877.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.654
TOTAL OC $ 1.043.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.