Orden de Compra. Nº2942-12-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2942-4-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de San Pablo -Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2942-12-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2942-4-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2942-4-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 11688,8
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teresa Arenas
Razón Social Teresa Arenas Alvarez
R.U.T. 7.233.267-9
Sucursal Teresa Arenas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio10Unidad CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio10Unidad CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES 18MLX30MT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201610
Colas20Unidad PEGAMENTO EN BARRA 20 GRS NO TOXICOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
43201809
CD de lectura y escritura50Unidad CD GRABABLE 700MB 80 MIN $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44101716
Perforadoras3Unidad PERFORADORAS DE 25 HOJAS APROX $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44121506
Sobres estándar100Unidad SOBRES TIPO SACO TAMAÑO CARTA $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121506
Sobres estándar100Unidad SOBRES TIPO SACO TAMAÑO OFICIO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121506
Sobres estándar100Unidad SOBRES BLANCOS 1/4 OFICIO $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44121612
Cuchillos cartoneros5Unidad CUCHILLOS CARTONEROS PLASTICOS GRANDES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
44121706
Lápices de madera20Unidad LAPICES GRAFITO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121707
Lápices de colores2Unidad LAPICES DE COLORES 12 UNID. LARGOS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121708
Marcadores5Unidad PLUMONES PARA PIZARRA COLOR NEGRO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
44121708
Marcadores10Unidad DESTACADORES PLANOS COLOR AMARILLO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44122001
Archivadores de fichas10Unidad ARCHIVADORES LOMO ANCHO BURDEO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44122104
Clips para papel20Unidad CLIPS CHICOS DE 100 UNID $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44122104
Clips para papel3Unidad REPUESTOS DE MAGIC CLIPS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
44122103
Corchetes5Unidad CORCHETES 26-6 DE 5000 UNID. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
Total Neto $ 61.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.689
TOTAL OC $ 73.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.