Orden de Compra. Nº2942-213-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2942-145-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de San Pablo -Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2942-213-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2942-145-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2942-145-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 20129,36
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rudolf Chile S.A.
Razón Social RUDOLF CHILE S A
R.U.T. 96.924.310-5
Sucursal Rudolf Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142529
Bandejas o soportes para agujas8UnidadPORTA AGUJAS FINO 150MMPORTA AGUJAS FINO 150MM $ 13.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.944 $ 105.944
Total Neto $ 105.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.129
TOTAL OC $ 126.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.