Orden de Compra. Nº2942-456-SE24 "MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MAS AMA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de San Pablo -Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2942-456-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MAS AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140540 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 39281,36
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor las rosas
Razón Social MARÍA ISABEL MANRÍQUEZ CORONA
R.U.T. 8.943.728-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal las rosas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaPAPEL TAMAÑO OFICIOPAPEL TAMAÑO OFICIO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
44122103
Corchetes4Unidad no definidaCORCHETES 26/6 X 1000CORCHETES 26/6 X 1000 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
44121802
Líquido corrector6Unidad no definidaCORRECTOR DE LAPIZCORRECTOR DE LAPIZ $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121612
Cuchillos cartoneros6Unidad no definidaCORTACARTONCORTACARTON $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
44121619
Sacapuntas10Unidad no definidaSACAPUNTAS C/DEPOSITOSSACAPUNTAS C/DEPOSITOS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaPAPEL TAMAÑO CARTAPAPEL TAMAÑO CARTA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772
60121535
Goma de borrar15Unidad no definidaGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
31201509
Cinta adhesiva de nilon10Unidad no definidaCINTA MASKING 48 MMCINTA MASKING 48 MM $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.150 $ 28.150
31201509
Cinta adhesiva de nilon10Unidad no definidaCINTA MASKING 18 MMCINTA MASKING 18 MM $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350
44122011
Carpetas para archivos30Unidad no definidaCARPETAS PLASTIFICADASCARPETAS PLASTIFICADAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
44121618
Tijeras10Unidad no definidaTIJERASTIJERAS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
44121706
Lápices de madera4Unidad no definidaLAPIZ DE COLOR X 24 COLORESLAPIZ DE COLOR X 24 COLORES $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
Total Neto $ 206.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.281
TOTAL OC $ 246.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.