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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2942-501-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2942-356-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de San Pablo -Salud
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R.U.T. |
69.210.202-9 |
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Dirección de Facturación |
Bolivia 498 |
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Comuna |
San Pablo
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Impuesto |
15960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bolivia 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imagina Regalos Osorno |
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Razón Social |
KARIN BEATRIZ OVALLE MANSILLA
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R.U.T. |
13.404.248-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imagina Regalos Osorno |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14121812
| Papel fotográfico | 100 | Unidad | CHAPITAS ALFILER METALICAS BASE DE PLASTICO 58 mm DIAMETRO | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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14121812
| Papel fotográfico | 4 | Kit | SET PAPEL ADHESIVO GLOSSY FOTOGRAFICO, TAMAÑO CARTA 135 GRS. POR 50 HOJAS | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.000
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$ 34.000
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Total Neto
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$ 84.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.960
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$ 99.960
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.