Orden de Compra. Nº2942-516-SE23 "COMPRA DE COFFEE "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de San Pablo -Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2942-516-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COFFEE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140548 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 77235
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.
R.U.T. 77.280.244-7
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaADQUISICION DE COFFEE PARA LOS DIAS 15/12/23 Y 28/12/23 INCLUYE BEBIDAS CALIENTES, AGUA, BROCHETAS, GALLETAS Y TAPADITOS PARA FINALZIACION DE ACTIVIDADES PROGRAMA FORMACION DE ESPECIALIDADES CESFAMADQUISICION DE COFFEE PARA LOS DIAS 15/12/23 Y 28/12/23 INCLUYE BEBIDAS CALIENTES, AGUA, BROCHETAS, GALLETAS Y TAPADITOS PARA FINALZIACION DE ACTIVIDADES PROGRAMA FORMACION DE ESPECIALIDADES CESFAM $ 406.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.500 $ 406.500
Total Neto $ 406.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.235
TOTAL OC $ 483.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.