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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2942-540-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2942-383-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de San Pablo -Salud
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R.U.T. |
69.210.202-9 |
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Dirección de Facturación |
Bolivia 498 |
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Comuna |
San Pablo
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Impuesto |
81700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bolivia 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FULL SCHOLL SPA |
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Razón Social |
FULL SCHOOL SPA
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R.U.T. |
77.127.253-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FULL SCHOLL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103116
| Kits para impresoras | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENCION Y REPARACION EQUIPO DE MULTICOPIADORA 9505B002, INCLUIR: MANO DE OBRA CON GARANTIA 3 MESES, FLETE Y TRASLADOS. DRUM 30.000 COPIAS 9437B003 ESTANDARIZADO A HOJA CARTA. PAPER PICKUP ROLLER KIT 50.000 COPIAS APROX. UNIDAD FUSORA FM1B423030 50.000 COPIAS APROX. | |
$ 430.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 430.000
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$ 430.000
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Total Neto
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$ 430.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.700
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$ 511.700
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.