Orden de Compra. Nº2942-603-SE21 "ADQUISICION DE MATEROALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de San Pablo -Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2942-603-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATEROALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud
R.U.T. 69.210.202-9
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 71593,33
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Artículos de Aseo Río Bueno
Razón Social SIRIA ZULEMA VILLANUEVA LOPEZ
R.U.T. 7.053.596-3
Sucursal Artículos de Aseo Río Bueno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos20Unidad no definidaPARES DE GUANTES GOMAPARES DE GUANTES GOMA $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
44102905
Bolsitas o paños absorbentes50Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO AMARILLOS PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
14111703
Toallas de papel5Unidad no definidaCAJAS DE PAPEL TORK 6 ROLLOS CAJAS DE PAPEL TORK 6 ROLLOS $ 31.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.455 $ 155.455
47131618
Mopas húmedas30Unidad no definidaTRAPEROS MICROFIBRA TRAPEROS MICROFIBRA $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.190 $ 83.190
47121701
Bolsas de basura96Unidad no definidaPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50 X 70 cMPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50 X 70 cM $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.576 $ 72.576
Total Neto $ 376.801
Descuento $ 0
Cargos $ 6
IVA  19  % $ 71.593
TOTAL OC $ 448.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.