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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2942-603-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATEROALES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de San Pablo -Salud
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R.U.T. |
69.210.202-9 |
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Dirección de Facturación |
Bolivia 498 |
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Comuna |
San Pablo
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Impuesto |
71593,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bolivia 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Artículos de Aseo Río Bueno |
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Razón Social |
SIRIA ZULEMA VILLANUEVA LOPEZ
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R.U.T. |
7.053.596-3 |
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Sucursal |
Artículos de Aseo Río Bueno |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 20 | Unidad no definida | PARES DE GUANTES GOMA | PARES DE GUANTES GOMA |
$ 1.599,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.980
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$ 31.980
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44102905
| Bolsitas o paños absorbentes | 50 | Unidad no definida | PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS | PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.600
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$ 33.600
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14111703
| Toallas de papel | 5 | Unidad no definida | CAJAS DE PAPEL TORK 6 ROLLOS | CAJAS DE PAPEL TORK 6 ROLLOS |
$ 31.091,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 155.455
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$ 155.455
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47131618
| Mopas húmedas | 30 | Unidad no definida | TRAPEROS MICROFIBRA | TRAPEROS MICROFIBRA |
$ 2.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.190
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$ 83.190
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47121701
| Bolsas de basura | 96 | Unidad no definida | PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50 X 70 cM | PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50 X 70 cM |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.576
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$ 72.576
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Total Neto
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$ 376.801
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 6
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IVA 19 %
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$ 71.593
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$ 448.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.