Orden de Compra. Nº2943-23-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2943-15-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2943-23-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2943-15-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2943-15-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Proyectos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
R.U.T. 69.210.200-2
Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
R.U.T. 69.210.200-2
Dirección de Facturación Bolivia 498
Comuna San Pablo
Impuesto 7384,16
Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T. 76.013.690-5
Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151504
Cartones para techar16Rollopapel fieltro de 16 mts. de largo  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.864 $ 38.864
Total Neto $ 38.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.384
TOTAL OC $ 46.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.