Orden de Compra. Nº2945-1101-SE10 "Adquisición de Vestuario."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-1101-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Vestuario.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-134-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2010
TítuloDescripción
FACTURAR VALOR FO.R.A.

La presente adquisición se cancelará con recursos FO.R.A ., lo cual se exime del pago del valor agregado (IVA.), según ley orgánica constitucional de las FF.AA. LEY N°18.948 ARTICULO 101 DEL 27 DE FEBRERO DE 1990, (FO.R.A).

“Las facturas emitidas con cargo a la presente orden de compra, deben cumplir con lo dispuesto en la circular Nº 53 del S.I.I. de fecha 10 de septiembre de 1999."

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDAL Y CIA LTDA
Razón Social METALURGICA MEDAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.102.050-8
Sucursal MEDAL Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario200UnidadPIOCHA ESCUADRA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-134-LP08. N° DE STOCK C008977, ENTREGA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO. (FACTURAR FO.R.A.)PIOCHA ESCUADRA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-134-LP08. N° DE STOCK C008977, ENTREGA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO. (FACTURAR FO.R.A.). $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000
91111703
Vestuario200UnidadPIOCHA ESPECIALIDAD LITORAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-134-LP08. N° DE STOCK C901729, ENTREGA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO. (FACTURA VALOR FO.R.A.)PIOCHA ESPECIALIDAD LITORAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-134-LP08. N° DE STOCK C901729, ENTREGA EN HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO. (FACTURA VALOR FO.R.A.) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
91111703
Vestuario20UnidadPIOCHA PARACAIDISTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-134-LP08. N° DE STOCK C006079, ENTREGA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO.(FACTURAR VALOR FO.R.A.).PIOCHA PARACAIDISTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-134-LP08. N° DE STOCK C006079, ENTREGA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO.(FACTURAR VALOR FO.R.A.). $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
91111703
Vestuario30UnidadPIOCHA TÉCNICO COORDINADOR AV. NAVAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-134-LP08. N° DE STOCK C002636, ENTREGA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO.(FACTURAR VALOR FO.R.A.).PIOCHA TÉCNICO COORDINADOR AV. NAVAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-134-LP08. N° DE STOCK C002636, ENTREGA HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO.(FACTURAR VALOR FO.R.A.). $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 948.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 948.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.