Orden de Compra. Nº2945-11401-SE08 "Smoking Blanco."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-11401-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Smoking Blanco.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-243-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega en Valpabas.

El lugar de entrega será en el Centro de Abastecimiento (V.) ubicado en Avenida Antonio Varas N° 348 Valparaíso, sin costo adicional. Proveedor deberá entregar factura en el lugar de recepción del material.

Facturar con Recurso FO.R.A

Adquisición se cancelará con recursos FORA, lo cual exime del pago del I.V.A. según Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA. N° 18.948 Art. 101 del 27 Feb. de 1990. Se deberá facturar de acuerdo a lo estipulado en la Circular N° 53 de S.I.I.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMBRIDGE S A
Razón Social CAMBRIDGE S A
R.U.T. 96.516.520-7
Sucursal CAMBRIDGE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario1Unidad   $ 44.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.760 $ 44.760
91111703
Vestuario4Unidad   $ 44.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.040 $ 179.040
91111703
Vestuario1Unidad   $ 44.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.760 $ 44.760
91111703
Vestuario1Unidad   $ 44.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.760 $ 44.760
91111703
Vestuario1Unidad   $ 44.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.760 $ 44.760
91111703
Vestuario1Unidad   $ 44.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.760 $ 44.760
Total Neto $ 402.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 402.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.