Orden de Compra. Nº2945-1197-SE09 "CONTRATO SERVMAD"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-1197-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2009
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVMAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-322-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2009
TítuloDescripción
FACTURAR VALORES EXENTOS DE IVA (FORA)

La presente ORDEN DE COMPRA se cancelará con recursos FO.R.A.  lo cual se exime del pago del valor agregado (IVA.), según ley orgánica constitucional de las FF.AA. LEY N°18.948 ARTICULO 101 DEL 27 DE FEBRERO DE 1990, (FO.R.A).

“Las facturas emitidas con cargo a la presente orden de compra, deben cumplir con lo dispuesto en la circular Nº 53 del S.I.I. de fecha 10 de septiembre de 1999."

ENTREGA EN VALPARAISO

El lugar de entrega será en el Centro de Abastecimiento Valparaíso ubicado en Avenida Antonio Varas N° 348 Ciudad de Valparaíso sin costo adicional. Proveedor deberá entregar factura en el lugar de recepción del material.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARPRO CHILE SA.
Razón Social MARPRO CHILE S A
R.U.T. 77.697.900-7
Sucursal MARPRO CHILE SA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería80BidónDETERGENTE LIQ. PARA LAVADO MANUAL DE LOZA , BIDON DE 5 LT.,La entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso,fecha de entrega hasta el 06-NOV-2009,Facturar valores FORA. DETERGENTE LIQ. PARA LAVADO MANUAL DE LOZA , BIDON DE 5 LT.,La entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso,fecha de entrega hasta el 06-NOV-2009,Facturar valores FORA. $ 5.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.480 $ 470.480
53131608
Jabones60BidónJABON LIQUIDO GRANEL , BIDON DE 5 LITROS,La entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso,fecha de entrega hasta el 06-NOV-2009,Facturar valores FORA. JABON LIQUIDO GRANEL , BIDON DE 5 LITROS,La entrega debe ser en el Centro Abastecimiento Valparaiso,fecha de entrega hasta el 06-NOV-2009,Facturar valores FORA. $ 5.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.120 $ 342.120
Total Neto $ 812.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 812.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.