Orden de Compra. Nº2945-1248-SE20 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALCAHUANO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-1248-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALCAHUANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-19-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento de Talcahuano, Av. Jorge Montt S/N, Interior Base Naval
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento de Talcahuano, Av. Jorge Montt S/N, Interior Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Petch Ltda.
Razón Social Comercializadora Petch Ltda.
R.U.T. 76.317.833-1
Sucursal Comercializadora Petch Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1000PaqueteTOALLA DE PAPEL PARA MANO PQ. 4 RL. DE 400 MT.TOALLA DE PAPEL PARA MANO PQ. 4 RL. DE 400 MT. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000
14111704
Papel higiénico200PaquetePAPEL HIGIENICO PQ. 48 RL x 50 MT.PAPEL HIGIENICO PQ. 48 RL x 50 MT. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
14111704
Papel higiénico1000PaquetePAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PQ. 06 RL x 550 MT.PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL PQ. 06 RL x 550 MT. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000 $ 10.000.000
14111705
Servilletas de papel200CajaSERVILLETA DE COCKTAIL PAPEL, CAJAS DE 24 PQ. (PQ. = 120 NR)SERVILLETA DE COCKTAIL PAPEL, CAJAS DE 24 PQ. (PQ. = 120 NR) $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 33.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.