Orden de Compra. Nº2945-1262-SE09 "Adquisición contrato servmad Magallanes"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-1262-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición contrato servmad Magallanes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-322-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 981141
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel100CajaSERVILLETA CA 100 PQ ( PQ = 50 NR), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009. . SERVILLETA CA 100 PQ ( PQ = 50 NR), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009. $ 7.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.100 $ 735.100
14111705
Servilletas de papel200PackTOALLA PAPEL ROLLO 280 MTS.(PQ.2RL), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009. . TOALLA PAPEL ROLLO 280 MTS.(PQ.2RL), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009. . $ 5.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.200 $ 1.095.200
14111705
Servilletas de papel300PackPAPEL HIGIENICO ROLLO DE 600 MT,. PQ = 06 RL. ,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009. . PAPEL HIGIENICO ROLLO DE 600 MT,. PQ = 06 RL. ,SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009. . $ 7.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175.900 $ 2.175.900
14111705
Servilletas de papel300PackPAPEL HIGIENICO PQ 48 RL , RL= 50 MT.FAVORITA JUNIOR , SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009. . PAPEL HIGIENICO PQ 48 RL , RL= 50 MT.FAVORITA JUNIOR , SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS, HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009. . $ 3.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.700 $ 1.157.700
Total Neto $ 5.163.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 981.141
TOTAL OC $ 6.145.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.