Orden de Compra. Nº2945-1298-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-133-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-1298-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2945-133-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-133-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL VICTORIA
Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS
R.U.T. 9.558.743-7
Sucursal COMERCIAL VICTORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas50GalónPINTURA OLEO BERMELLON LINEA PROFESIONAL,(NRO INTERNO 2102,38)PINTURA OLEO BERMELLON LINEA PROFESIONAL,(NRO INTERNO 2102,38) $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000
31211505
Pinturas aceitosas450GalónPINTURA OLEO BLANCO BRILLANTE SIMILAR TRICOLOR LINEA PROFESIONAL,(NRO INTERNO 2102,39)PINTURA OLEO BLANCO BRILLANTE SIMILAR TRICOLOR LINEA PROFESIONAL,(NRO INTERNO 2102,39) $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445.000 $ 5.445.000
31211906
Rodillos de pintar500UnidadRODILLO AFELPADO 9 PULGADAS,(NRO INTERNO 2102,42)RODILLO AFELPADO 9 PULGADAS,(NRO INTERNO 2102,42) $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.000 $ 505.000
31161620
Pernos de cabeza hexagonal100UnidadTORNILLO HEXAGONAL Nº PARTE MS35311-158(SCREW CAP HEXAGONAL),(NRO INTERNO 2102,68)TORNILLO HEXAGONAL Nº PARTE MS35311-158(SCREW CAP HEXAGONAL),(NRO INTERNO 2102,68) $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado300UnidadABRAZADERA PLASTICA 360 X 13,6 MM,(NRO INTERNO 2102,53)ABRAZADERA PLASTICA 360 X 13,6 MM,(NRO INTERNO 2102,53) $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadABRAZADERA PLASTICAS LARGO 20 CMS; MARCA 3M 7.812 INCH(NRO INTERNO 2102,51)ABRAZADERA PLASTICAS LARGO 20 CMS; MARCA 3M 7.812 INCH(NRO INTERNO 2102,51) $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39101612
ampolletas incandescentes100UnidadBOMBILLA INCANDESCENTE 230 VOLTS 40 WATTS: BASE E27/27,(NRO INTERNO 2102,5)BOMBILLA INCANDESCENTE 230 VOLTS 40 WATTS: BASE E27/27,(NRO INTERNO 2102,5) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
11151703
Hilo de poliéster1OvilloHILO DE VELA,(NRO INTERNO 2102,50)HILO DE VELA,(NRO INTERNO 2102,50) $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
12181504
Petrolatos2PaqueteVASELINA SOLIDA, PAQUETE 05 KG.(NRO INTERNO 2102,48)VASELINA SOLIDA, PAQUETE 05 KG.(NRO INTERNO 2102,48) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
46181504
Guantes protectores6PaqueteGUANTES NITRITO USO COMBUSTIBLES Y QUIMICOS, PAQUETES DE 05 PR.,(NRO INTERNO 2102,30)GUANTES NITRITO USO COMBUSTIBLES Y QUIMICOS, PAQUETES DE 05 PR.,(NRO INTERNO 2102,30) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza1PaqueteHUAIPE SIN PELUSAS DE 10 KG,(NRO INTERNO 2102,31)HUAIPE SIN PELUSAS DE 10 KG,(NRO INTERNO 2102,31) $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31201515
Cintas de papel20PaqueteCINTA PLOMA MASKING TAPE 18X50 MTS PQ 5 NR,(NRO INTERNO 2102,17)CINTA PLOMA MASKING TAPE 18X50 MTS PQ 5 NR,(NRO INTERNO 2102,17) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito9PaqueteCINTA TEFLÓN 3/4 PULG.x10 MT. PAQUETES DE 12 ROLLOS,(NRO INTERNO 2102,45) CINTA TEFLÓN 3/4 PULG.x10 MT. PAQUETES DE 12 ROLLOS,(NRO INTERNO 2102,45) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211904
Brochas50PaqueteBROCHA 1 INCH DE CELDAS, PAQUETE 2 NR,(NRO INTERNO 2102,9)BROCHA 1 INCH DE CELDAS, PAQUETE 2 NR,(NRO INTERNO 2102,9) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211904
Brochas250PaqueteBROCHA 2.1/2" DE CELDAS, PAQUETE 2NR,(NRO INTERNO 2102,10)BROCHA 2.1/2" DE CELDAS, PAQUETE 2NR,(NRO INTERNO 2102,10) $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500
49211805
Cuerdas2RolloDRIZA NYLON POLIAMIDA TRENZADO DE 8 M/M DE 200MTS,(NRO INTERNO 2102,49)DRIZA NYLON POLIAMIDA TRENZADO DE 8 M/M DE 200MTS,(NRO INTERNO 2102,49) $ 36.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
27112801
Brocas2JuegoJUEGO 25 BROCAS 1 A 13 MM. X 0.5MM,(NRO INTERNO 2102,61)JUEGO 25 BROCAS 1 A 13 MM. X 0.5MM,(NRO INTERNO 2102,61) $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31201610
Colas100FrascoCOLA FRIA PARA MADERA 1KG,(NRO INTERNO 2102,18)COLA FRIA PARA MADERA 1KG,(NRO INTERNO 2102,18) $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 7.419.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.419.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.