Orden de Compra. Nº2945-1329-SE09 "SERMO PTA ARENAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-1329-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2009
Nombre de la Orden de Compra SERMO PTA ARENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-322-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 609491,5
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Industrial y Comercial Sergio Moukarzel y
Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL SERGIO MOUKARZEL Y CIA
R.U.T. 89.047.100-5
Sucursal Sociedad Industrial y Comercial Sergio Moukarzel y
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Productos de lavandería100BolsaDETERGENTE EN POLVO PARA LAVADORAS AUTOMATICA ,BOLSA 15 KG., SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS. ( ENTREGA HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 ) DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADORAS AUTOMATICA ,BOLSA 15 KG., SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS. ( ENTREGA HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 ) $ 25.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.545.200 $ 2.545.200
Productos de lavandería50BolsaDETERGENTE POLVO P/LOZA BOLSA 6 KG, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS. ( ENTREGA HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 ) DETERGENTE POLVO P/LOZA BOLSA 6 KG, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS. ( ENTREGA HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 ) $ 8.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.200 $ 443.200
Productos de lavandería150UnidadMOPA HUMEDA CON MANGO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS. ( ENTREGA HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 ) MOPA HUMEDA CON MANGO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07, ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE PUNTA ARENAS. ( ENTREGA HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 ) $ 1.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.450 $ 219.450
Total Neto $ 3.207.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 609.492
TOTAL OC $ 3.817.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.