|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2945-166-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE VIVERES PARA PUERTO MONTT, AL180118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Abastecimiento de la Armada
|
|
R.U.T. |
61.102.004-K |
|
Dirección de Facturación |
Almirante Señoret Nº 47 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
303619,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Señoret Nº 47 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Nama Internacional S.A. |
|
Razón Social |
NAMA INTERNACIONAL S A
|
|
R.U.T. |
96.924.340-7 |
|
Sucursal |
Nama Internacional S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50221001 2239-23-LP13
| Granos de Legumbres | 25 | | (1022603 )POROTO OREGON TORTOLA 1K 10 UNIDADES 1042603 | (1022603) POROTO OREGON TORTOLA 1K 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1432 |
$ 19.332,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 483.300
|
$ 483.300
|
50161509 2239-23-LP13
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 100 | | (967596 )AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES 984596 | (967596) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $888 |
$ 11.988,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.198.800
|
$ 1.198.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.682.100
|
|
Descuento
|
$ 84.105
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 303.619
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.901.614
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.