Orden de Compra. Nº2945-166-CM18 "ADQUISICION DE VIVERES PARA PUERTO MONTT, AL180118"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-166-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIVERES PARA PUERTO MONTT, AL180118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 303619,05
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nama Internacional S.A.
Razón Social NAMA INTERNACIONAL S A
R.U.T. 96.924.340-7
Sucursal Nama Internacional S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221001
2239-23-LP13
Granos de Legumbres25 (1022603 )POROTO OREGON TORTOLA 1K 10 UNIDADES 1042603(1022603) POROTO OREGON TORTOLA 1K 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1432 $ 19.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.300 $ 483.300
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales100 (967596 )AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES 984596(967596) AZÚCAR IANSA GRANULADA 1 KILO 20 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $888 $ 11.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.800 $ 1.198.800
Total Neto $ 1.682.100
Descuento $ 84.105
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.619
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.901.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.