Orden de Compra. Nº2945-2214-CM17 "ARTICULOS DE FERRETERIA PARA VALPARAÍSO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-2214-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA VALPARAÍSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
2239-10-LP12
Siliconas5 (959759) SILICONA LOCTITE 593 ML 976759(959759) SILICONA LOCTITE 593 ML; Código: 010108009;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.340 $ 9.340
27111801
2239-10-LP12
Cintas métricas1 (986248) HUINCHA STANLEY GLOBAL 8.0 MT 1002574(986248) HUINCHA STANLEY GLOBAL 8.0 MT; Código: 011222000;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.844 $ 6.844
27111801
2239-10-LP12
Cintas métricas1 (1026764) HUINCHA STANLEY GLOBAL 30496-5 5 MTS 1046955(1026764) HUINCHA STANLEY GLOBAL 30496-5 5 MTS; Código: 011222002;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.547 $ 4.547
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo10 (1029122) TERMINAL BRONCE NIBSA SO-HE 3/4 1049416(1029122) TERMINAL BRONCE NIBSA SO-HE 3/4 ; Código: 011010007;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo20 (1128353) TERMINAL BRONCE MOSAICO SO-HE 1 UNIDAD 1150541(1128353) TERMINAL BRONCE MOSAICO SO-HE 1 UNIDAD; Código: 011010024;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700
20121706
2239-10-LP12
Enchufes de pesca/ alimentación superior80 (1170926) ENCHUFE CASTILLO ENCHUFE MACHO CONVERTIBLE 2P+T 10A 1196965(1170926) ENCHUFE CASTILLO ENCHUFE MACHO CONVERTIBLE 2P+T 10A; Código: 010710008;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.880 $ 48.880
20121706
2239-10-LP12
Enchufes de pesca/ alimentación superior30 (1170931) ENCHUFE CASTILLO ENCHUFE MACHO PLANO RECTO 2P+T 16A 1196970(1170931) ENCHUFE CASTILLO ENCHUFE MACHO PLANO RECTO 2P+T 16A; Código: 010710010;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.190 $ 23.190
Total Neto $ 132.931
Descuento $ 2.659
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 130.272

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.