Orden de Compra. Nº2945-322-SE08 "Compra de Lubricante Servmad."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-322-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Lubricante Servmad.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ENTREGA IQUEABAS El lugar de entrega será en el Centro de Abastecimiento Iquique ubicado en Avenida Arturo Prat N° 706, ciudad de Iquique sin costo adicional. Proveedor deberá entregar factura en el lugar de recepción del material.
Proveniente de Licitación 2945-322-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna -1
Impuesto 145521
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARPRO CHILE S A
R.U.T. 77.697.900-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos300UnidadLubricantes anticorrosivosLubricante Multiuso Spray 311 Gr.Según especificaciones Técnicas adjuntas en Licitación Pública 2945-322-LP07. $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.900 $ 765.900
Total Neto $ 765.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.521
TOTAL OC $ 911.421


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.