Orden de Compra. Nº2945-360-SE17 "Ventas SERVMAD Valparaíso mes de Febrero 2017."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-360-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Ventas SERVMAD Valparaíso mes de Febrero 2017.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-91-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Industrial y Comercial Sergio Moukarzel y
Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL SERGIO MOUKARZEL Y CIA
R.U.T. 89.047.100-5
Sucursal Sociedad Industrial y Comercial Sergio Moukarzel y
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas1GlobalVentas del mes de Febrero, según ID. 2945-91-LP13, revisar detalle en archivo adjunto. Rubro 4.Ventas del mes de Febrero, según ID. 2945-91-LP13, revisar detalle en archivo adjunto. Rubro 4. $ 1.418.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.418.081 $ 1.418.081
47131603
Esponjas1GlobalVentas del mes de Febrero, según ID. 2945-91-LP13, revisar detalle en archivo adjunto. Rubro 10.Ventas del mes de Febrero, según ID. 2945-91-LP13, revisar detalle en archivo adjunto. Rubro 10. $ 1.524.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524.859 $ 1.524.859
47131603
Esponjas1GlobalVentas del mes de Febrero, según ID. 2945-91-LP13, revisar detalle en archivo adjunto. Rubro 1.Ventas del mes de Febrero, según ID. 2945-91-LP13, revisar detalle en archivo adjunto. Rubro 1. $ 1.640.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.309 $ 1.640.309
Total Neto $ 4.583.249
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.583.249

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.