Orden de Compra. Nº
2945-384-CM26
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VÍVERES PARA IQUIQUE, AL260270
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2945-384-CM26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
VÍVERES PARA IQUIQUE, AL260270
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra
Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Facturación
Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval
Comuna
Iquique
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Brich
Razón Social
AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ
R.U.T.
15.009.829-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Brich
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-9-LR24
ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 900 ML UNIDAD I REGIÓN
1500
(4219717) ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 900 ML UNIDAD I REGIÓN
(4219717) ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 900 ML UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Iquique; CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE, UBICADO EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE.
$ 2.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.204.000
$ 3.204.000
0
2239-9-LR24
MASCARRONI CAROZZI BOLSA 400 G UNIDAD I REGIÓN
500
(4203788) MASCARRONI CAROZZI BOLSA 400 G UNIDAD I REGIÓN
(4203788) MASCARRONI CAROZZI BOLSA 400 G UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Iquique; CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE, UBICADO EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE.
$ 721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.500
$ 360.500
0
2239-9-LR24
GARBANZO SIN PIEL BOLSA 1 K UNIDAD I REGIÓN
300
(4199045) GARBANZO SIN PIEL BOLSA 1 K UNIDAD I REGIÓN
(4199045) GARBANZO SIN PIEL BOLSA 1 K UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Iquique; CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE, UBICADO EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE.
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 744.000
$ 744.000
0
2239-9-LR24
POROTO BLANCO BOLSA 1 K UNIDAD I REGIÓN
300
(4206627) POROTO BLANCO BOLSA 1 K UNIDAD I REGIÓN
(4206627) POROTO BLANCO BOLSA 1 K UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Iquique; CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE, UBICADO EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE.
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 711.000
$ 711.000
0
2239-9-LR24
QUINOA BONANZA DOYPACK 400 G UNIDAD I REGIÓN
300
(4217150) QUINOA BONANZA DOYPACK 400 G UNIDAD I REGIÓN
(4217150) QUINOA BONANZA DOYPACK 400 G UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Iquique; CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE, UBICADO EN AVENIDA ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE.
$ 1.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 536.700
$ 536.700
Total Neto
$ 5.556.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 5.556.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.