Orden de Compra. Nº2945-480-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2945-495-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-480-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2945-495-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El lugar de entrega será en el Centro de Abastecimiento Magallanes ubicado en calle Jurgensen N° 998 esquina P. Montt, ciudad de Punta Arenas, sin costo adicional.
Proveniente de Licitación 2945-495-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 436240
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS
R.U.T. 9.558.743-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
LUSTRAMUEBLES FR 250 ML400UnidadLUSTRAMUEBLES FR 250 MLLUSTRAMUEBLES FR 250 ML. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
47121812
VIRUTILLA FINA PARA OLLA1900UnidadVIRUTILLA FINA PARA OLLAVIRUTILLA FINA PARA OLLA. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
53131606
DESODORANTE P/URINARIOS500UnidadDESODORANTE P/URINARIOSDESODORANTE P/URINARIOS. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
47131805
PUREX EN POLVO PQ 400 GR200UnidadPUREX EN POLVO PQ 400 GRPUREX EN POLVO(PQ 250 GR ). $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
47131824
LIMPIAVIDRIOS CON ATOMIZADOR 500cc600UnidadLIMPIAVIDRIOS CON ATOMIZADOR 500ccLIMPIAVIDRIOS CON ATOMIZADOR (ENVASE 1 LT.) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
47131603
ESPONJA DE METAL GRUESA PARA OLLAS1200UnidadESPONJA DE METAL GRUESA PARA OLLASESPONJA DE METAL GRUESA PARA OLLAS. $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
53102504
GUANTE DE GOMA USO DOMESTICO.500ParGUANTE DE GOMA USO DOMESTICO.GUANTE DE GOMA USO DOMESTICO. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 2.296.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 436.240
TOTAL OC $ 2.732.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.