Orden de Compra. Nº2945-480-SE26 "VESTUARIO PARA PUERTO MONTT, VE26074"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-480-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA PUERTO MONTT, VE26074
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-29-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 209234,46
Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bordados internacionales. A.M.O.
Razón Social PEDRO ALFREDO RUIZ DÍAZ
R.U.T. 11.824.484-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bordados internacionales. A.M.O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares32ParPALAS FEXIBLES A REQUERIMIENTO SUBOFICIALPALAS FEXIBLES A REQUERIMIENTO SUBOFICIAL $ 5.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.752 $ 182.752
53102701
Uniformes Militares24ParPALAS FEXIBLES A REQUERIMIENTO SARGENTO PRIMEROPALAS FEXIBLES A REQUERIMIENTO SARGENTO PRIMERO $ 6.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.496 $ 164.496
53102701
Uniformes Militares41ParPALAS FEXIBLES A REQUERIMIENTO SARGENTO SEGUNDOPALAS FEXIBLES A REQUERIMIENTO SARGENTO SEGUNDO $ 6.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.014 $ 281.014
53102701
Uniformes Militares92ParPALAS FEXIBLES A REQUERIMIENTO CABOS Y MARINEROSPALAS FEXIBLES A REQUERIMIENTO CABOS Y MARINEROS $ 5.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.972 $ 472.972
Total Neto $ 1.101.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.234
TOTAL OC $ 1.310.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.