Orden de Compra. Nº2945-481-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2945-493-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-481-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2945-493-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas El lugar de entrega será en el Centro de Abastecimiento Magallanes ubicado en calle Jurgensen N° 998 esquina P. Montt, ciudad de Punta Arenas, sin costo adicional.
Proveniente de Licitación 2945-493-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 272555
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LOREDANA EVELYN FERNANDEZ ZEBALLOS
R.U.T. 9.558.743-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
ANTIPARRAS30UnidadANTIPARRASANTIPARRAS. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
72102209
AMARRA CABLE 200 m/m1000UnidadAMARRA CABLE 200 m/mAMARRA CABLE 200 m/m. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
39111808
HUBLOT 75W C/REJILLA METALICA30UnidadHUBLOT 75W C/REJILLA METALICAHUBLOT 100W C/REJILLA METALICA. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
12161803
LIMPIA CONTACTO NO FLASH TECNO SPRAY.250TarroLIMPIA CONTACTO NO FLASH TECNO SPRAY.LIMPIA CONTACTO NO FLASH TECNO SPRAY. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000
26121616
CABLE TELE. P/ACOMETIDA CALIBRE 2 X 18500Metro LinealCABLE TELE. P/ACOMETIDA CALIBRE 2 X 18CABLE TELE. P/ACOMETIDA CALIBRE 2 X 18. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
60124403
PIOLA PERLON TRENZADA DE 9 mm.1300Metro LinealPIOLA PERLON TRENZADA DE 9 mm.PIOLA PERLON TRENZADA DE 9 m/m. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
Total Neto $ 1.434.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 272.555
TOTAL OC $ 1.707.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.