Orden de Compra. Nº2945-491-CM26 "CONSUMOS PARA VALPARAÍSO (SERVMAD)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-491-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CONSUMOS PARA VALPARAÍSO (SERVMAD)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en Centro de Abastecimiento de Valparaíso, Av. Antonio Varas N° 348
Comuna Valparaíso
Impuesto 2111145,1
Dirección de Envío de la Factura Entregar en Centro de Abastecimiento de Valparaíso, Av. Antonio Varas N° 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin SPA
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA
R.U.T. 76.287.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Agustin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L REGIÓN V100 (4582542) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L REGIÓN V(4582542) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TORK NEUTRO GLICE/ESPUMA DOYPACK 1L REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; AVENIDA ANTONIO VARAS N° 348, VALPARAÍSO, CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO $ 7.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.600 $ 769.600
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M REGIÓN V250 (4619098) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M REGIÓN V(4619098) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 207 M REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; AVENIDA ANTONIO VARAS N° 348, VALPARAÍSO, CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO $ 23.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.781.500 $ 5.781.500
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN V190 (4630213) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN V(4630213) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; AVENIDA ANTONIO VARAS N° 348, VALPARAÍSO, CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO $ 24.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560.190 $ 4.560.190
Total Neto $ 11.111.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.111.145
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.222.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.