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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2945-51-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-322-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Abastecimiento de la Armada
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R.U.T. |
61.102.004-K |
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Dirección de Facturación |
Almirante Señoret Nº 47 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
50350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Señoret Nº 47 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-03-2010 |
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Proveedor |
Industrias Ceresita S. A. |
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Razón Social |
INDUSTRIAS CERESITA S A
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R.U.T. |
91.666.000-6 |
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Sucursal |
Industrias Ceresita S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 40 | Tarro | ESMALTE SINTETICO PROFESIONAL, BLANCO NºSTOCK X236167, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS. VALOR INCLUYE 5.5 % REAJUSTE Y 8.71 % FLETE. PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR FACTURAR EN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL. | ESMALTE SINTETICO PROFESIONAL, BLANCO NºSTOCK X236167, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS. VALOR INCLUYE 5.5 % REAJUSTE Y 8.71 % FLETE. PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR FACTURAR EN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL. |
$ 6.625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 265.000
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$ 265.000
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Total Neto
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$ 265.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.350
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$ 315.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.