Orden de Compra. Nº2945-575-SE10 "ADQUISICIÓN TELA SARGA FINA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-575-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN TELA SARGA FINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-90-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HILADOS Y TEJIDOS GARIB S.A.
Razón Social HILADOS Y TEJIDOS GARIB SA
R.U.T. 92.198.000-0
Sucursal HILADOS Y TEJIDOS GARIB S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino10000Metro LinealTELA SARGA FINA. NUMERO DE STOCK C005643 .SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-90-LP08.FACTURAR FO.R.A. ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO,FECHA DE ENTREGA 18-OCTUBRE-2010 TELA SARGA FINA. NUMERO DE STOCK C005643 .SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-90-LP08.FACTURAR FO.R.A. ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE VALPARAÍSO,FECHA DE ENTREGA 18-OCTUBRE-2010 $ 3.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.090.000 $ 39.090.000
Total Neto $ 39.090.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.090.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.