Orden de Compra. Nº
2945-617-SE25
"
VESTUARIO PARA PUERTO MONTT, VE25107
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2945-617-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
VESTUARIO PARA PUERTO MONTT, VE25107
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra
Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.004-K
Dirección de Facturación
Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval.
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
2412553,5
Dirección de Envío de la Factura
Entregar en el Centro de Abastecimiento de Puerto Montt, av. Diego Portales N° 2300, Puerto Montt, interior Base Naval.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PCL
Razón Social
COMERCIAL PCL SPA
R.U.T.
76.755.874-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PCL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102701
Uniformes Militares
12
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 45
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 45
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.348
$ 435.348
53102701
Uniformes Militares
3
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 46
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 46
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.837
$ 108.837
53102701
Uniformes Militares
2
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 47
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 47
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.558
$ 72.558
53102701
Uniformes Militares
3
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 38
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 38
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.837
$ 108.837
53102701
Uniformes Militares
30
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 39
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 39
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.088.370
$ 1.088.370
53102701
Uniformes Militares
60
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 40
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 40
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176.740
$ 2.176.740
53102701
Uniformes Militares
60
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 41
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 41
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176.740
$ 2.176.740
53102701
Uniformes Militares
80
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 42
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 42
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.902.320
$ 2.902.320
53102701
Uniformes Militares
70
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 43
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 43
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.539.530
$ 2.539.530
53102701
Uniformes Militares
30
Par
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 44
ZAPATO NEGRO PLANTA POLIURETANO 44
$ 36.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.088.370
$ 1.088.370
Total Neto
$ 12.697.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.412.554
TOTAL OC
$ 15.110.204
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.