Orden de Compra. Nº2945-72-SE10 "ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-72-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-322-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 1037229
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadMATERIAL DE CONSUMO, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS. VALOR INCLUYE FLETE QUE SE DETALLAN EN ARCHIVO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERA FACTURAR Y ENTREGAR LA FACTURA SEGUN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIALMATERIAL DE CONSUMO, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS. VALOR INCLUYE FLETE QUE SE DETALLAN EN ARCHIVO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERA FACTURAR Y ENTREGAR LA FACTURA SEGUN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL $ 5.459.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.459.100 $ 5.459.100
Total Neto $ 5.459.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.037.229
TOTAL OC $ 6.496.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.