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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2945-72-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-322-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Abastecimiento de la Armada
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R.U.T. |
61.102.004-K |
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Dirección de Facturación |
Almirante Señoret Nº 47 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1037229 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Señoret Nº 47 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-03-2010 |
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | MATERIAL DE CONSUMO, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS. VALOR INCLUYE FLETE QUE SE DETALLAN EN ARCHIVO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERA FACTURAR Y ENTREGAR LA FACTURA SEGUN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL | MATERIAL DE CONSUMO, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS. VALOR INCLUYE FLETE QUE SE DETALLAN EN ARCHIVO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERA FACTURAR Y ENTREGAR LA FACTURA SEGUN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL |
$ 5.459.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.459.100
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$ 5.459.100
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Total Neto
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$ 5.459.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.037.229
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$ 6.496.329
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.