Orden de Compra. Nº2945-751-SE13 "Adquisición de Vestuario para Punta Arenas."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-751-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Vestuario para Punta Arenas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-157-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 1277712
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S.A.
Razón Social INDUSTRIA TEXTIL MONARCH SA
R.U.T. 90.991.000-5
Sucursal INDUSTRIA TEXTIL MONARCH S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares4800ParCALCETIN NEGRO ESTANDAR, Nº STOCK C005688, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACION 2945-157-LP10, ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES, HASTA EL 30 DE OCTUBRE 2013.CALCETIN NEGRO ESTANDAR, Nº STOCK C005688, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACION 2945-157-LP10, ENTREGA EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES, HASTA EL 30 DE OCTUBRE 2013. $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724.800 $ 6.724.800
Total Neto $ 6.724.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.277.712
TOTAL OC $ 8.002.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.