Orden de Compra. Nº2945-785-SE11 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA MAGALLANE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-785-SE11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA MAGALLANE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-322-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra ALMIRANTE SEÑORET 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora8CajaRESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07 CON ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES UBICADO EN AV. MANUEL BULNES N°5376 CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (FACTURAR CON VALERES FO.R.A. EXENTOS DE I.V.A.)RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07 CON ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES UBICADO EN AV. MANUEL BULNES N°5376 CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (FACTURAR CON VALERES FO.R. $ 23.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.360 $ 191.360
44103103
Tóner10UnidadTONER Q2612-A HEWLETT PACKARD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07 CON ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES UBICADO EN AV. MANUEL BULNES N°5376 CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (FACTURAR CON VALERES FO.R.A. EXENTOS DE I.V.A.)TONER Q2612-A HEWLETT PACKARD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 2945-322-LP07 CON ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES UBICADO EN AV. MANUEL BULNES N°5376 CIUDAD DE PUNTA ARENAS. (FACTURAR CON VALERES FO.R.A. $ 50.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.530 $ 501.530
Total Neto $ 692.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 692.890

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.