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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2945-849-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ZAPATOS NEGROS PARA VALAPARAISO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-11181-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Abastecimiento de la Armada
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R.U.T. |
61.102.004-K |
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Dirección de Facturación |
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2009 |
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Proveedor |
S A MANUFACTURERA DE CAUCHO TEJIDOS Y CUEROS CATEC |
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Razón Social |
S A MANUFACTURERA DE CAUCHO TEJIDOS Y CUEROS
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R.U.T. |
91.384.000-3 |
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Sucursal |
S A MANUFACTURERA DE CAUCHO TEJIDOS Y CUEROS CATEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Zapatos de hombre | 124 | Par | ZAPATO NEGRO PLANTA PU, ESPEC. TECNICAS EN LICITACION 2945-11181-LP08, DETALLE DE CANTIDADES, NUMERACIÓN Y Nº DE STOCK EN ANEXO ADJUNTO, ENTREGA 30-OCTUBRE-2009, EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO FACTURAR FORA | ZAPATO NEGRO PLANTA PU, ESPEC. TECNICAS EN LICITACION 2945-11181-LP08, DETALLE DE CANTIDADES, NUMERACIÓN Y Nº DE STOCK EN ANEXO ADJUNTO, ENTREGA 30-OCTUBRE-2009, EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO. FACTURAR FORA |
$ 19.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.356.000
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$ 2.356.000
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Total Neto
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$ 2.356.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.356.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.