Orden de Compra. Nº2945-855-SE10 "PAPEL HIGIENICO PARA PUNTA ARENAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-855-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2010
Nombre de la Orden de Compra PAPEL HIGIENICO PARA PUNTA ARENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-322-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 428051
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico300PaquetePAPEL HIGIENICO FAVORITA JUNIO PAQUETE DE 48 ROLLOS,CADA ROLLO DE 50 METROS.CON ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS, AV. BULNES 05376, PUNTA ARENAS, REFERENCIA LICITACION 2945-322-LP07. PAPEL HIGIENICO FAVORITA JUNIO PAQUETE DE 48 ROLLOS,CADA ROLLO DE 50 METROS.CON ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS, AV. BULNES 05376, PUNTA ARENAS, REFERENCIA LICITACION 2945-322-LP07. $ 3.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.157.700 $ 1.157.700
14111703
Toallas de papel200PaqueteTOALLA PAPEL PAQUETE DE 2 ROLLOS,CADA ROLLO DE 280 METROS. CON ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS, AV. BULNES 05376, PUNTA ARENAS, REFERENCIA LICITACION 2945-322-LP07. TOALLA PAPEL PAQUETE DE 2 ROLLOS,CADA ROLLO DE 280 METROS. CON ENTREGA EN CENTRO ABASTECIMIENTO PUNTA ARENAS, AV. BULNES 05376, PUNTA ARENAS, REFERENCIA LICITACION 2945-322-LP07. $ 5.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.200 $ 1.095.200
Total Neto $ 2.252.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 428.051
TOTAL OC $ 2.680.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.