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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2945-861-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA PUNTA ARENAS AL200428 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Abastecimiento de la Armada
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R.U.T. |
61.102.004-K |
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Dirección de Facturación |
Entregar en el Centro de Abastecimiento de Punta Arenas, ubicado en Av. Manuel Bulnes N° 5376, Interior Base Naval |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Entregar en el Centro de Abastecimiento de Punta Arenas, ubicado en Av. Manuel Bulnes N° 5376, Interior Base Naval |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Espol S.A. |
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Razón Social |
EMILIO SANDOVAL POO S A
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R.U.T. |
84.398.200-k |
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Sucursal |
Espol S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161510 2239-7-LR17
| Sacarina | 450 | | (1430651 )ENDULZANTE LIQUIDO NATURALIST STEVIA BOTELLA 270 ML UNIDAD XII REGION 1432651 | (1430651) ENDULZANTE LIQUIDO NATURALIST STEVIA BOTELLA 270 ML UNIDAD XII REGION; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.130.400
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$ 1.130.400
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Total Neto
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$ 1.130.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.130.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.