Orden de Compra. Nº2945-878-SE11 "Cebollas para Punta Arenas FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-878-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Cebollas para Punta Arenas FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 263834
Dirección de Envío de la Factura DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA, ALMIRANTE SEÑORET 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVIVAC S.A.
Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
R.U.T. 96.607.200-8
Sucursal PROVIVAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Verduras frescas2650kilogramoCEBOLLA EN FORMATO DE MALLAS DE 20 KILOS SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA CONJUNTA 615153-1-LP10 CON ENTREGA EN EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES UBICADO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376. ENTREGA HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2012.CEBOLLA EN FORMATO DE MALLAS DE 20 KILOS SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA CONJUNTA 615153-1-LP10 CON ENTREGA EN EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MAGALLANES UBICADO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376. ENTREGA HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2012. $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388.600 $ 1.388.600
Total Neto $ 1.388.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.834
TOTAL OC $ 1.652.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.