Orden de Compra. Nº2945-897-SE09 "ADQUISICION DE VESTUARIO PARA IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Abastecimiento de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-897-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VESTUARIO PARA IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-134-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47
Comuna Valparaíso
Impuesto 296495
Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.C.e I. BAHIA INGLESA LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL BAHIA INGLESA LIMITADA
R.U.T. 78.635.020-4
Sucursal S.C.e I. BAHIA INGLESA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Vestuario100UnidadGAFAS DE PROTECCIÓN SOLAR COLOR HUMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN 2945-241-LP07, CONSIDERAR N° DE STOCK C000430 PARA CÓDIGO DE BARRAS. ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE IQUIQUE HASTA DEL 15 DE ENERO DEL 2010.GAFAS DE PROTECCIÓN SOLAR COLOR HUMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN 2945-241-LP07, CONSIDERAR N° DE STOCK C000430 PARA CÓDIGO DE BARRAS. ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE IQUIQUE HASTA DEL 15 DE ENERO DEL 2010. $ 4.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.500 $ 460.500
Vestuario125UnidadBOINA COLOR NEGRO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN 2945-134-LP08, ADJUNTO DETALLE CON CANTIDAD Y N° DE STOCK PARA CÓDIGO DE BARRAS. ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE IQUIQUE HASTA EL 15 DE ENERO 2010. BOINA COLOR NEGRO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN LICITACIÓN 2945-134-LP08, ADJUNTO DETALLE CON CANTIDAD Y N° DE STOCK PARA CÓDIGO DE BARRAS. ENTREGA EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE IQUIQUE HASTA EL 15 DE ENERO 2010. $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 1.560.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.495
TOTAL OC $ 1.856.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.