Orden de Compra. Nº2945-898-SE24 "VESTUARIO PARA VALPARAISO, VE24150"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-898-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO PARA VALPARAISO, VE24150
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-15-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en Centro de Abastecimiento de Valparaíso, Av. Antonio Varas N° 348
Comuna Valparaíso
Impuesto 532000
Dirección de Envío de la Factura Entregar en Centro de Abastecimiento de Valparaíso, Av. Antonio Varas N° 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORVENTE
Razón Social COMERCIAL JORVENTE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.161.458-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORVENTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares20UnidadFUNDA BLANCA IMPERMEABLE DE VINIL PARA GORRA T-SFUNDA BLANCA IMPERMEABLE DE VINIL PARA GORRA T-S $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
53102701
Uniformes Militares40UnidadFUNDA BLANCA IMPERMEABLE DE VINIL PARA GORRA T-MFUNDA BLANCA IMPERMEABLE DE VINIL PARA GORRA T-M $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
53102701
Uniformes Militares20UnidadFUNDA BLANCA IMPERMEABLE DE VINIL PARA GORRA T-LFUNDA BLANCA IMPERMEABLE DE VINIL PARA GORRA T-L $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 2.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532.000
TOTAL OC $ 3.332.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.